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    <titolo>PUBBL. LEGGE 190 2012</titolo>
    <abstract>PUBBL. LEGGE 190 2012</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PROT. N. 20886 DEL 25-11-2021 CUP D76G21001780006</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
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      <oggetto>CONVENZIONI PROT. N. 20376 DEL 20-11-2021 PROGETTI PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' ASSOCIAZIONE RETAKE LABORATORI DIDATTICI Riqualificazione aree degradate” e “Arredi con materiali di scarto</oggetto>
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      <oggetto>DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PROT . 15585 DEL 29-09-2021</oggetto>
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      <oggetto>DETERMINA_URGENTE_ED_INDIFFERIBILE_ACQ UISTO_TRMITE_ODA_SU_MEPA_CARTA  N.6018744</oggetto>
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          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05017970871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>DETERMINA_URGENTE_ED_INDIFFERIBILE_ACQ UISTO_TRAMITE_ODA_SU_MEPA MASCHERINE FPP2.</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/PA del 19/03/2021 - DETERMINA PUBBLICAZIONE LIBRO PROGETTO ART BONUS   prot. n. 4173 del 08-03-2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>LEONARDO LIBRI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PROT. N. 14619 DEL 20-09-2021</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>69.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
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      <oggetto>CONVENZIONE PROT. N. 20374 DEL 19-11-2021 PROGETTI PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' ASSOCIAZIONE CULTURALE TURISMO SICILIA LABORATORI DIDATTICI “ Alla scoperta dellemie radici”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE "TURISMO SICILIA"</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>97226300826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE "TURISMO SICILIA"</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI PUBBLICITARI PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' PROT. N. 22351 DEL 16.12.2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARS Associazione Regionale di solidarietà</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97221050822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARS Associazione Regionale di solidarietà</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
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      <oggetto>DETERMINA PROT.18237 DEL 27/10/2021 ACQUISTO URGENTE LISTELLI DI LEGNO PER AULE SCOLASTICHE</oggetto>
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          <ragioneSociale>BRICO CENTER ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRICO CENTER ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>520.49</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
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      <oggetto>CONVENZIONI PROT. N. 21895 DEL 09-12-2021 PROGETTI PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' ASSOCIAZIONE RETAKE LABORATORI DIDATTICI RICOSTRUZIOE STORICO -MONUMENTALE / NATURALISTICO-ARCHEOLOGICA-DELLA BORGATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97316900824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Retake Palermo ODV</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>DETERMINA DEL DS PROT. N. DEL 29-12-2021 ACQUISTO URGENTE MATERIALE COVID</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA Affidamento ODA SU MEPA GPDR E DPO ANNO 2021-2022   ODA MEPA ORDINE_6386991</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01838920609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROTECH SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01838920609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROTECH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-08</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 14022 DEL 13-09-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIL MUSSO S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06485410820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL MUSSO S.R.L.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT.N .3088 DEL 19-12-2021 ACQUISTO LICENZE OFFICE ED ANTIVIRUS ODA SU MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01838920609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01838920609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROTECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. 3404 ODA N._6041849 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04328350824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04328350824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3310.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3310.29</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina Prot.18345 del 27/10/2021 Acquisto urgente e indifferibile Mascherine FFP2 tramite ODA SU MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08050520967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUEBAG ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08050520967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUEBAG ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9232DD4EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000000002003 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 quota fattura assicurazione alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4170.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4170.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z92343BC38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 21486 DEL 03-12-2021 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CUP D79J21013640001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06944780821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARAVELLO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06944780821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARAVELLO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>406.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>406.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z973481084</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina_del_Dirigente_Scolastico_RINNOVO_ASSISTENZA SITO INTERNET 2022 PROT. N. 22607 DEL 20-12-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06121600826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI MEDIA DI MASSIMO SALARIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06121600826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI MEDIA DI MASSIMO SALARIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z993337C04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DEL DIRIGENTE PROT. N. 15532 DEL 29-09-2021 PULIZIA GUANO E INSTALLAZIONE DISSUASORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03453280822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIDOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03453280822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIDOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9E30A7E6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 2830 DEL 16-02-2021 RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05776270828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMESS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05776270828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMESS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E347C6E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina_del_Dirigente_Scolastico_RINNOVO_ASSISTENZA_ARGO ANNO 2022  PROT. N. 22547 DEL 20-12-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1034.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA URGENTE_ED_INDIFFERIBILE_SOSTITUZIONE VETRI E ACQUISTO E POSA IN OPERA VETRI NUOVI PLESSI SCOLASTICI   PROT. 5147 DEL 24/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06295410820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pioggia Edilizia S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06295410820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pioggia Edilizia S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1490.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA30D4880</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO prot. 3709 del 01-03-2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI DETERMINA PROT. N. 3688 DEL 01-03-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DRGNNN59S09G273J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAGOTTO ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DRGNNN59S09G273J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAGOTTO ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4896.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3672.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA32011B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13/PA del 10/06/2021  DETERMINA PROT. N. 9694 DEL 07-06-2021 PULIZIA SISTEMA FOGNARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03578560827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICILSPURGHI s.n.c. di Caravello Giuseppe e Caravello Maria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03578560827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICILSPURGHI s.n.c. di Caravello Giuseppe e Caravello Maria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2021-CT-163 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021 PROGETTO ERASMUNS Traditional Crafts and Artisans - 2020-1-SE01-KA229-077873_3 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E POLIZZA ASSICURATIVA MOBILITA' MEETING INIZIALE MALMO 16-18 GENNAIO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772170825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lai Viaggi S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772170825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lai Viaggi S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>577.02</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>577.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 11613 DEL 13-07-2021 SISTEMAZIONE LIM AULE SCOLASTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>L'informatica a 360  ViP System di Vivirito Paolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05650330821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'informatica a 360  ViP System di Vivirito Paolo</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5223.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 11646 ED ERRTA CORRIGE PROT. N. 11655 DEL 16-07-2021CUP D71B21003340004</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNFVPL68P19B315N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEGASO DI  SANFILIPPO VITO PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNFVPL68P19B315N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEGASO DI  SANFILIPPO VITO PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3630.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 10591 DEL 23-06-2021 ACQUISTO ED INSTALLAZIIONE 4 CLIMATIZZATI UFFICI SCOLASTICI SEDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRUNO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00183090877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1742.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1742.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE PROT. N. 21553  DEL 04-12-2021 PROGETTI PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' Chi Ama la Sicilia APSLABORATORI DIDATTICI “ Rubricaradiofonica”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97244860827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chi Ama la Sicilia APS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97244860827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chi Ama la Sicilia APS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF33FF9C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE PROT. N. 20464 DEL 22-11-2021 PROGETTI PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' Gruppi Ricerca ecologica Sicilia LABORATORI DIDATTICI "PICCOLICICERONI" E "ITINERARI AMBIENTALI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97305840825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPI RICERCA ECOLOGICA SICILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97305840825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPI RICERCA ECOLOGICA SICILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. 21487 DEL 03.12-2021.ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARAVELLO GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06944780821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARAVELLO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>477.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>477.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD3487946</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA_URGENTE_ED_INDIFFERIBILE_ACQ UISTO_TRAMITE_ODA_SU_MEPA IALBA PAD PROT. N. 22708 DEL 21-12-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04099950653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBAMATIC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04099950653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBAMATIC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD93097008</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA_URGENTE_ED_INDIFFERIBILE_ACQ UISTO_SISTEMA_RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDD33FFBF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE PROT. N. 20448  DEL 22-11-2021 PROGETTI PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' H.R.Y.OLABORATORI DIDATTICI "PERCORSIESPERENZIALI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97234960827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.R.Y.O. Human Rights Youth Organization</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97234960827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.R.Y.O. Human Rights Youth Organization</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF3330D76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 15276DEL 27-09-2021 ODA MEPA  6359831  ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06657760820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA PAPER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06657760820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA PAPER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4569.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4569.90</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDF3405C97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE PROT. N. 20445  DEL 22-11-2021 PROGETTI PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' CIRCOLO LEGAMBIENTE FRANCESCO LO JACONOLABORATORIO DIDATTICO "ORTO DIDATTICO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97224060828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO LEGAMBIENTE FRANCESCO LO JACONO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97224060828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO LEGAMBIENTE FRANCESCO LO JACONO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE43058313</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/2021 del 28/01/2021 DETERMINA PER AFFIDAMENTO MATERIALE PUBBLICIATARIO- Progetto “Smart touch scuola e futuro” – Codice di autorizzazione PONFESR 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-539.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06013170821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Barbera Giancarlo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06013170821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Barbera Giancarlo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE7347C6F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI REGISTRO ELETTRONICO DIGITALE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1946.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
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      <oggetto>ODA MEPA 6026700 ACQUISTO URGENTE SEDIE SEGRETERIA SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UGOLINI NATALE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02287320416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGOLINI NATALE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI RILEVAZIONE PRESENZE 2022  PROT. N. 22549 DEL 20-12-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 2834 DEL 16-02-2021 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RENZI GIANCARLO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RNZGCR71S16G273N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENZI GIANCARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2341.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA_URGENTE_ED_INDIFFERIBILE_ACQ UISTO ARGO MAGAZZINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ATS Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06285680820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE QUOTA BASE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>POLISPECIALISTICO CHIRONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06291500822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPECIALISTICO CHIRONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PC PORTATILI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ODA 5740055CUP D79D20000520001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05773090013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05773090013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5119.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5119.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B2F68CEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 14781 AFFIDAMENTO DIRETTO AMPLIAMENTO W-LAN PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05650330821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'informatica a 360  ViP System di Vivirito Paolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05650330821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'informatica a 360  ViP System di Vivirito Paolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3559.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3559.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ODA ORDINE_5924665</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05773090013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05773090013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9268.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9268.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z542C31C1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2020 4 FOROCOPIATORI PER I 4 PLESSI ESIGENZE DIDATTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DRGNNN59S09G273J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAGOTTO ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DRGNNN59S09G273J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAGOTTO ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4896.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4176.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z662FE521C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 16260 DEL 21-12-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1946.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1946.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E2FBA8E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO TECNICO ATS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ATS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06285680820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E2FE09C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SIM DATI PER DDI ODA MEPA 5924686 DEL 18-12-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1372.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1372.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z822E0C484</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 20-21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4120.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 1450 DEL 07-02-2020DIPSOSITIVO PROT. N. 1457 DEL 07-020-2020ODA MEPA PROT. N. 1463 DEL 07-02-2020ATTIVAZIONE FIBRA NEI 4 PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3167.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1192.29</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 9464 DEL 04-09-2020 ACQUISTO URGENTE AVVIO ANO SCOLASTICO DPI E PRODOTTI SICUREZZA FINANZIAMENTO ART. 231 D.L. 34-2020 DECRETO RILANCIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMBSRG61E29G273R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ditta LOMBARDO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMBSRG61E29G273R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ditta LOMBARDO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8832.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8832.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC62BE4522</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CODICE PAGAMENTO 1020292044Pagamento Fattura n.1020292044 del 14/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD02F13810</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 13234 DEL 04-11-2020 LAVORI INTERNI PER FIBRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06485410820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL MUSSO S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06485410820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL MUSSO S.R.L.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD02FCDEA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 16001 DEL 16-12-2020 ACQUISTO URGENTE MASCHERINE FFP2 E GUANTI MONOUSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03709730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CF SRL S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03709730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CF SRL S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2140.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2140.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE2FE5219</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 16259 DEL 21-12-2020 RINNOVO SITO INTERNET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06121600826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI MEDIA DI MASSIMO SALARIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06121600826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI MEDIA DI MASSIMO SALARIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE62EC6B95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERINA PROT. N. 11885 DEL 15-10-2020 ORDINE MEPA ODA N. 5781336</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9589.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9589.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE92FE521F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 16261 RINNOVO ASSISTENZA ARGO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB92A74ABD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISPOSITIVO PROT. N. 9441 DEL 08/11/2019 RINNOVO CONTRATTO GESTIONE SITO INTERNET SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06121600826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI MEDIA DI MASSIMO SALARIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06121600826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI MEDIA DI MASSIMO SALARIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E25BA9CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8V00608818 del 06/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1679.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>584.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
