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    <titolo>PUBBL. LEGGE 190 2012</titolo>
    <abstract>PUBBL. LEGGE 190 2012</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-28</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE QUOTA BASE</oggetto>
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      <oggetto>DETERMINA PROT N .10578 DEL 20-09-2020 RINNOVO FIRMA DIGITALE DS E DSGA</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE SISTEMI ANTINTRUSIONE PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
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      <oggetto>DETERMINA PROT. N.  14345 DEL 18-11-2020 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO PC PORTATILI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ODA 5740055CUP D79D20000520001</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>DETERMINA PROT N. 13325 DEL 05-11-2020 SANIFICAZIONE PLESSO MENDELSSOHN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06821790828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sergio Pecoraro</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 13824 DEL 11-11-2020 RIMOZIONE GUANO PLESSO MENDELSSOHN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POLIDOR SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 10134 AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. TD1411121 DPO E FORMAZIONE PRIVACY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01838920609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROTECH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA_l’affidamento_diretto_acquis to_urgente_avvio_anno_scolastico 20-21 acquisto registri FINANZIAMENTO ART. 231 D.L. 34-2020 DECRETO RILANCIO REGISTRI E CARTELLONISTICA SICUREZZA ODA ORDINE_5670072</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1388.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
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      <oggetto>DISPOSITIVO PRT. N. 2373 DEL 28-02-2020 ED INTEGRAZIONE PROT. N. 2640 DEL 05-03-2020ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.E.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04328350824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1782.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 14781 AFFIDAMENTO DIRETTO AMPLIAMENTO W-LAN PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L'informatica a 360  ViP System di Vivirito Paolo</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05650330821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'informatica a 360  ViP System di Vivirito Paolo</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3559.72</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
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      <oggetto>CONVENZIONE DI CASSA TRIENNIO 2020-2023</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CREDITO VALTELLINESE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00043260140</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITO VALTELLINESE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2217.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4 del 14/01/2020 SPETTACOLO TEATRALE AGRICANTUS 14-01-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGRICANTUS SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALE SOCIALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03200110827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICANTUS SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALE SOCIALE</ragioneSociale>
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      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ODA ORDINE_5924665</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10184840154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10184840154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9268.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2020 4 FOROCOPIATORI PER I 4 PLESSI ESIGENZE DIDATTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DRGNNN59S09G273J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAGOTTO ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DRGNNN59S09G273J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAGOTTO ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2952.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z572E418B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ACQUISTO URGENTE PRODOTTO DISINFETTANTE E SANIFICANTE PER I LOCALI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02555860010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLMAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02555860010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLMAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4999.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4999.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E2DBD9B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTIO MATERIALE DI FERRAMENTA E UTENSILERIA PER MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412170827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ditta Caravello Benedetto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412170827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ditta Caravello Benedetto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1862.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1862.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5E2FB767C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA  DS VISITE MEDICO COMPETENTE LAVORATORI FRAGILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06291500822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPECIALISTICO CHIRONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06291500822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPECIALISTICO CHIRONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z612C4021B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.155 del 02/03/2020 SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PROT. N. 2370 DEL 28-02-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03873000826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGIENICO PULIZIA S.A.S. DI BENCIVINNI CALOGERO ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03873000826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGIENICO PULIZIA S.A.S. DI BENCIVINNI CALOGERO ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z662FE521C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 16260 DEL 21-12-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1946.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E2FBA8E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO ATS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06285680820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06285680820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E2FE09C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SIM DATI PER DDI ODA MEPA 5924686 DEL 18-12-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1372.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z702BE4190</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.14/FE del 12/02/2020 USCITA DIDATTICA 12-02-2020 TEATRO MASSIMO DI PALERMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06494860825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI FILIPPO BUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06494860825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI FILIPPO BUS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z702C8CEC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>agamento Fattura n.95 del 22/05/2020 ACQUISTO DEVICE CIRCOLARE 11 REGIONE SICILIANA Trattativa diretta n. 1255130  PROT. N. 3161 DEL 27-03-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05650330821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'informatica a 360  ViP System di Vivirito Paolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05650330821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'informatica a 360  ViP System di Vivirito Paolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2049.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B2BA85A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.37 del 13/02/2020 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 24-01-2020 DISPOSITIVO 612 DEL 21-01-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05954270822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI FULGO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05954270822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI FULGO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D2E37957</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ACQUISTO URGENTE GEL IGIENIZZANTE MANI PROT. N. 9701 DEL 09-09-2020 TrattativaDiretta_1402249_8316</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00088990825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nasta &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00088990825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nasta &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1215.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1215.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E2C0F5A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.16 del 20/02/2020  SISTEMAZIONE CANCELLO ELETTRICO DETEMRINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PROT. N. 1776 DEL 14-02-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05776270828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMESS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05776270828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMESS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z822E0C484</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 20-21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 10579 DEL 28-09-2020 ACUSITO URGENTE MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Nasta &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00088990825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nasta &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3744.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3744.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 14758 DEL 25-11-2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IN.CART DI INZERILLO ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NZRNNN58A16G273G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.CART DI INZERILLO ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2019.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2019.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BANDIERE PER PLESSI SCOLASTICI DETERMINA PROT. N. 2626 DEL  5-03-2020 E DISPOSITIVO PROT. 2634 DEL 05-03-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04328350824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04328350824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 1450 DEL 07-02-2020DIPSOSITIVO PROT. N. 1457 DEL 07-020-2020ODA MEPA PROT. N. 1463 DEL 07-02-2020ATTIVAZIONE FIBRA NEI 4 PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3167.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cod PAME0090 fattura 20204E04277Pagamento Fattura n.20204E04277 del 05/02/2020 PAGAMENTO QUOTA ANNUALE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>996.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>996.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA62E7DA48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 10552 DEL 28-09-2020 ACQUISTO URGENTE MATERIALE IGIENICO E SICUREZZA FINANZIAMENTO D.L.34-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMBSRG61E29G273R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ditta LOMBARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMBSRG61E29G273R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ditta LOMBARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1164.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1164.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE2BC9C01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.03/FE/000036 del 13/02/2020 SPETTACOLO TEATRALE "LA SERVA PADRONA" TEATRO MASSIMO DI PALERMODISPOSITIVO 965 DEL 29-01-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00262030828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00262030828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>229.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB12BE416F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20 del 14/02/2020 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA 10-02-2020 DISPOSITIVO PROT. N. 1301 DEL 05-02-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02540070824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02540070824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB62BD46CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISPOSITIVO 1088 DEL  31-01-2020 ACQUISTO BUONI LIBRI OPEN DAY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Librerie Feltrinelli S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Librerie Feltrinelli S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB92E286AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 9464 DEL 04-09-2020 ACQUISTO URGENTE AVVIO ANO SCOLASTICO DPI E PRODOTTI SICUREZZA FINANZIAMENTO ART. 231 D.L. 34-2020 DECRETO RILANCIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMBSRG61E29G273R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ditta LOMBARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMBSRG61E29G273R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ditta LOMBARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8832.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC12CB05BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 3575 DEL 11-04-2020DISPOSITIVO PROT. N. 3576 DEL 11-04-2020ODA MEPA PROT. N. 3577 DEL 11-04-2020ACQUISTO TABLET- DISPOSITIVI DI CONNESSIONE E SIM DATI PER DAD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9060.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9060.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC22B93BB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/20 del 16/01/2020  PRIMO SEMESTRE CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA RILEVATORE PRESENZE E 212/20 DEL 16/07/2020 SECONDO SEMESTRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06389530822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARKIMEDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06389530822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARKIMEDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC62BE4522</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CODICE PAGAMENTO 1020292044Pagamento Fattura n.1020292044 del 14/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 5965 E DISPOSITIVO PROT. N. 5970 DEL 25-06-2020 ACQISTO PRODOTTI SICUREZZA EMERGENZA COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06657760820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA PAPER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06657760820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA PAPER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3636.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3636.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 9508 DEL 04-09-2020 ACQUISTO URGENTE PC SEGRETERIA ODA ORDINE_5682867</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3769.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3769.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 13234 DEL 04-11-2020 LAVORI INTERNI PER FIBRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIL MUSSO S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06485410820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL MUSSO S.R.L.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 16001 DEL 16-12-2020 ACQUISTO URGENTE MASCHERINE FFP2 E GUANTI MONOUSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03709730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CF SRL S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03709730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CF SRL S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2140.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 16259 DEL 21-12-2020 RINNOVO SITO INTERNET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06121600826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI MEDIA DI MASSIMO SALARIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06121600826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI MEDIA DI MASSIMO SALARIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/FE del 15/01/2020 USCITA DIDATTICA 14-01-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DI FILIPPO BUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06494860825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI FILIPPO BUS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 12009 DEL 16-10-2010 SANIFICAZIONE PLESSO VITALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Diadema Consorzio Stabile</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06473100821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diadema Consorzio Stabile</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>96.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERINA PROT. N. 11885 DEL 15-10-2020 ORDINE MEPA ODA N. 5781336</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9589.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PROT. N. 16261 RINNOVO ASSISTENZA ARGO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B233A5D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DEBITO PREGRESSO VISITE GUIDATE ANNO 2018 DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03038980821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMA NANA SOSOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03038980821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMA NANA SOSOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>825.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>825.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z452A817C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISPOSITIVO PROT. N.  9367 DEL 07/11/2019 INTERVENTO PLESSO VITALI ALLUNGAMENTO RETE ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06485410820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL MUSSO S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06485410820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL MUSSO S.R.L.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z652811D56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICHIESTA FORNITURA SOFTWARE ARGO PERSONALE WEB E OMAGGIO ARGO SIDI PERSONALE WEB+ ARGO INVENTARIO WIN - PROT. N. 3987 DEL 16/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06285680820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06285680820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z782B20A10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE ANNO 2020 ASSISTENZA SOFTWARE ARGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>957.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>957.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC92A4F701</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISPOSITIVO PROT. 8874 ACQUISTO SOFTWARE CLASSEVIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
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      <oggetto>DEBITO PREGRESSO VISITE GUIDATE ANNO 2018 DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PALMA NANA SOSOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PALMA NANA SOSOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8V00608818 del 06/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1094.74</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>97154310821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4378.13</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
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      <oggetto>CONTRATTO PER CONFERIMENTO INCARICO CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA A LIBERO PROFESSIONISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Agenzia delle Entrate</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Lucio Lama</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05658520829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lucio Lama</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CRUILLAS" - PALERMO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO GESTIONE SITO WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
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</legge190:pubblicazione>
